Доброе утро. Поставщик выставил счет в валюте, оплатили мы по курсу ЦБ на дату оплаты с рублевого счета. Документы поставщик выставил в рублях. На каком счете нужно отражать операции 60.31 и 60.32 или же 60.01 и 60.02?
Comments
катя74, добрый день
Цитата: Поставщик выставил счет в валюте, оплатили мы по курсу ЦБ на дату оплаты с рублевого счета.
Следовательно у вас договор валютными поставками.
Цитата: На каком счете нужно отражать операции 60.31 и 60.32 или же 60.01 и 60.02?
Цитата:Цитата: на счетах 60.31 и 60.32Будет ли ошибкой если отражали 60.01 и 60.02?
Здравствуйте. По сути счету расчетов верный, 60. Но вот курсовые разницы у вас не будут отражаться. Или вы их будете ручками вносить. Т.е. здесь ошибка чисто техническая. И если это не так давно, то лучше все изменить на верные субсчета, чтобы в дальнейшем не было проблем с расчетами. Уже на практике столкнулась. Когда до меня вели такие расчеты на счете 60.01 и курсовые ручками считали, а поставщик верно все вел и никогда не сходился акт сверки пока не наладили верный учет в 1С.